1、 负责公司各部门、各项目执行公司流程情况的检查、审核以及各部门、各项目执行公司政策、规章制度情况的检查、审核;
2、负责各部门、各项目付款和报销真实性、合理性以及所报销款项实际支付情况的检查、审核;
3、检查、审核公司各项资产的完整性和真实性;
4、负责对各项目活动经费、质检费用及其他费用的收支情况进行复核,对人力成本、社保缴纳进行复核,负责家购项目库存管理、产品转良与损耗的复核等;
5、对公司制度、流程提出合理化建议;配合各部门、各项目建立和完善相关流程、制度;
6、公司安排的其他事项。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业毕业;
2、具有财会、审计、稽核等相关工作经验者优先;
3、掌握内部审计专业知识与法律法规、了解财务、会计、税务知识;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;能适应出差(每月1-2次)。