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2024-01-05

职位信息

  • 面议
  • 大专 / 经验5年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 上海
  • 招聘1人
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职位描述

工作职责: 
1、负责公司的专项审计、专案审计和财务收支审计等系列审计相关的工作,进行有关审计资料的原始调查、收集整理和建档工作,编写内部审核报告; 
2、定期、不定期对下属公司内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,提出指导意见; 
3、确定集团业务流程的各内控环节,协助建立和完善集团内控制度和流程,降低集团运作风险,确保公司资产的安全。 

任职要求: 
1、财务或审计专业,大专以上学历,三年以上内部审计相关工作经验,全面的掌握公司内部控制体系与流程; 
2、有财务报表编制和财务分析的管理经验; 
3、擅长设置企业内部管理的关键控制点,并能针对薄弱环节提出有效方案; 
4、会计师事务所主审会计师的工作经验者优先;

5、上海户籍,男性优先。

公司信息

金融/投资/证券 私营.民营企业 200~500人 上海

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